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老师你好,我的地产公司,我预付电费的时候,借:预付账款10 贷:银行存款10,收到发票 借:开发成本10 贷:预付账款10 收到总包公司的电费 借:银行存款10 贷:其他应收款10 这样对吗?其他应收款科目不平

84785012| 提问时间:2020 08/09 08:37
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佟老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
你好,总包公司给你电费是什么业务
2020 08/09 08:49
84785012
2020 08/09 09:07
电费是由总包单位承担的,我们先垫付
佟老师
2020 08/09 09:16
你好收到后冲减收到发票 借:银行存款 贷:开发成本
84785012
2020 08/09 09:47
明白了,谢谢老师
佟老师
2020 08/09 09:48
不客气,祝您学习愉快!
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