问题已解决

请问6月份已经支付了水费,但没开发票,按报销单已入帐,7月份才收到的专用发票,请问7月份如何入帐呢?

84784993| 提问时间:2020 08/10 14:49
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
如果您六月份记了费用把六月份那笔分录红冲,然后再按七月份发票的金额入账
2020 08/10 14:50
84784993
2020 08/10 16:46
你好,因为上个月是在损益科目,全都结转生产成本了,如果我冲红的就是负数了哦。应该怎么做分录呢?
玲老师
2020 08/10 16:52
您好,您冲减的是一笔负数分录,然后您接着按发票还做一笔正数呢,前面月份已经结转的不影响,您这个分录是在八月份做,
84784993
2020 08/10 17:08
但之前6月份我直接做了借生产成本-水电费2000元,贷库存现金2000元。7月份收到的是专用发票,水费1940,有进项税额60元,不知怎么做分录 。
玲老师
2020 08/10 17:10
原来的分录不变,金额用负数,然后按照发票金额入账就可以了
84784993
2020 08/10 17:29
进项税额这部份怎么处理?
玲老师
2020 08/10 17:30
上个月红冲了,收到发票时,生产成本应交税费贷现金
84784993
2020 08/10 17:35
我的意思是: 冲红分录:借生产成本-2000,贷现金-2000 收到发票:借生产成本1940 进项税60 贷现金2000 生产成本那里余额有-60元 应该怎么调?
玲老师
2020 08/10 17:42
如果您成本多结转了,把多结转了,成本红冲
84784993
2020 08/10 17:44
可以发个分录我吗?
玲老师
2020 08/10 17:46
借库存商品60贷生产成本60
84784993
2020 08/11 08:21
您好!这个分录 不对吧?本来生产成本已经是-60元,还要贷生产成本吗?应该是借生产成本60借库存商品60吧?但这60元是分配到不同的库存商品上的,所以真不知道应该减那个库存商品,请问该怎么处理呢?
玲老师
2020 08/11 08:30
您暂估的是2000,实际回来1940,然后您按暂估的2000结转成本了,这就是实际多结转了60的成本,所以后面把多结转的成本红冲,您看这样我说清楚了吗?
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