问题已解决
6月开具的发票未入账、7月作废,请问做7月账时的会计分录
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速问速答7月份先补做6月份开票分录,然后再做一笔红字分录就是了。
2020 08/10 15:34
84784970
2020 08/10 15:51
谢谢老师,另外老师我6月发6月工资时,有个员工少计提了个税,多发了工资,7月更正申报了个税,缴纳了6月未代扣的个税,并拟在8月在工资里扣缴6月未计提的个税,请问7月扣缴这笔个税怎么做会计分录?
张艳老师
2020 08/10 15:54
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张艳老师
2020 08/10 15:55
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