问题已解决

6月份已经支付了水费2000元,但没开发票,按报销单已入帐做分录:借制造费用2000,贷现金2000。7月份才收到的专用发票,发票上的水费是1940元,税金是60元,,请问7月份如何入帐呢?6月的制造费用已结转余额是0,多计入制造费用那60元税金已经结转分配到不同的库存商品上了,请问7月份这张发票如何入帐呢?

84785039| 提问时间:2020 08/11 09:05
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
把之前的制造费用红冲了,然后按照发票来重新做
2020 08/11 09:24
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~