问题已解决
老师工资少计提和多计提了怎么做账务处理?我下面这样写明细科目是否可以 计提14385 实发28597.48 少计提了14212.48元 借:销售费用-职工薪酬工资14385 补计: 贷:应付职工薪酬-工资14385 派遣员工工资又多计提了:计提为81146.19,实发77066.58,多计提4079.61 借:主营业务成本-劳务(工资)81146.19 多计: 贷: 贷:应付职工薪酬-工资81146.19
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速问速答老师,这是做错账吗?能说明细点嘛,或提供下账务处理
2016 07/16 09:52
刘老师
2016 07/16 09:47
多计提或者是少计提的你做错账更正即可
刘老师
2016 07/16 10:01
就是该补提的补提上 该转回的转回就行