问题已解决

公司做了一个拆除工程,拆除完毕后甲方开了废料发票100W销售给我司冲抵了劳务费用100W后,我们付了100W的废料款,(私底又把100W还给我们了)这该如何做帐? 1:借:应收帐款100W贷:主营业务收入100W 借 原材料100W 贷:应付帐款100W 2:借:应付帐款100W 贷: 银行存款100W 我的应收帐款没地方冲(实际上钱已到我们私帐上)

84785013| 提问时间:2020 08/12 10:44
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赵海龙老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,老师正在解答,请耐心等候
2020 08/12 10:59
84785013
2020 08/12 11:05
之前这个问题小林老师一直在回复我,但我的应收帐款,还是没办法解决。。。老师帮我再想想办法看
赵海龙老师
2020 08/12 11:06
不好意思,已经接手,你要不再发一个题目联系一下林老师,她对前面的也有思路,中途解答前面的还要重新了解
84785013
2020 08/12 11:08
不知道怎么发给他。原来那个发不了,不过问题也是一样的。。就是上面这个应收帐款,没法解决,,得一直挂帐。。。。
84785013
2020 08/12 11:10
小林老师的意思,要么是对帐往来,但我的钱付出去了,就对冲不了,那么我付出去钱对冲主营业务收入可行?
84785013
2020 08/12 11:12
也就是先对冲借应付帐款100W 贷应收帐款:100W 当我把款付给对方时:借:银行存款-100W 货:主营业务收入-100W
84785013
2020 08/12 11:15
这样我销项税也不用交了,
赵海龙老师
2020 08/12 11:26
私底下把钱给你只是为了平帐过一下银行流水 现在你在支付给对方
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