问题已解决

老师,请问下我收到58的发票,钱是付给我们当地的一个58代理公司,发票开来的是北京的总公司,付钱当时服务费付了4600,但是开票开来了4900,打电话问说是差额300是他们代理公司自己垫付的,应该怎么做账?这300也不用我们付

84784995| 提问时间:2020 08/13 14:51
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森林老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
借费用科目-4600 贷银行存款4600
2020 08/13 14:53
84784995
2020 08/13 14:54
老师,票开来的是4900的专票应该怎么做?
森林老师
2020 08/13 14:55
借费用科目,借应交税费-应交增值税 贷银行存款。
84784995
2020 08/13 14:58
麻烦老师把金额给写一下么?付钱付了4600票开来4900剩余300不用付
森林老师
2020 08/13 15:00
发票税率是多少的
84784995
2020 08/13 15:02
开来发票6%。 4698.11+281.89=4980
森林老师
2020 08/13 15:07
借管理费用4698.11 应交税费281.89 贷其他应付款4900 借其他应付款4900 贷银行存款4600 营业外收入300
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