问题已解决

老师,您好,我刚接手了一个公司,应收账款,应付账款、预收账款、预付账款,都是乱套的,应收、预收的很多客户不欠钱了,还挂着很多账,应付、预付供应商的确挂着很多预付款。请问老师,我要想账调对,应该从哪几个方面着手呢

84784973| 提问时间:2020 08/14 08:13
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周琼老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好。您先把实际的应收应付核对清楚,然后再调整科目上的金额即可
2020 08/14 08:20
84784973
2020 08/14 09:38
老师,核对实际的应收应付,是应该合同、发票、银行对账单三者核对吗,因为是好多年的账,工作量非常大,有没有简便的方法呢
84784973
2020 08/14 09:41
如果发现A公司应收0万,但账上挂着10万,B公司应收3万,账上挂着1万,C公司应收5万,但账上已经冲完了,这些情况该如何处理呢,应分别如何做分录呢,
周琼老师
2020 08/14 09:54
您好。您要调整只能合同,账和银行三个对起来。,如果收不回来了,就计提坏账准备。
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