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老师 员工的过路费发票,我给他认证到7月的税款所属期了,但是我八月份才把这款报销转账给员工,那我在做7月份账的时候,怎么做账 要不要设置其他应付款 分录怎么做

84785015| 提问时间:2020 08/14 11:49
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王老师1
金牌答疑老师
职称:会计从业资格
借:管理费用—交通费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款 8月份 借:其他应付款 贷:银行存款
2020 08/14 11:50
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