问题已解决

老师 就是我们有出租一个厂房给别,接的我们的电表。 电费是我们公司统一交供电局的 然后我们再开一张电费的发票给他们 我想问就是我们上个月的电费一共是97118.46元 然后我们开了一张38097.59元电费的发票给他们, 那我这边做账的时候要怎么做啊 我要怎么把属于他们那部分的制造费用成本转出来

84784998| 提问时间:2020 08/15 13:58
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
借其他业务成本,贷制造费用
2020 08/15 14:06
84784998
2020 08/15 14:36
老师你看我做的分录对不对: 1、实际收到供电发票做账时: 借 制造费用-电费 52230.86 其他业务成本 33714.68 应交税费-进项税 11172.92 贷:银行存款 97118.46 2、开出发票给他们时: 借:其他应收款 38097.59 贷:其他业务收入 33714.68 应交税费-销项税 4382.91 3、收到电费款时: 借:银行存款 38097.59 贷:其他应收款-电费
maize老师
2020 08/15 14:39
可以这样,可以,可以
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