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资料:A公司为增值税一般纳税人企业,增值税税率为13%,存货按实际成本计价核算,本月发生有关增值税业务如下: (1)购进生产用材料一批,取得的增值税专用发票注明其买价500000元,增值税65000元,同时支付供应单位代垫运杂费27200元(其中运费20000元,增值税2200元),材料已验收入库,价税款以银行存款支付。 (2)收购免税农产品一批,用于产品生产,收购价120000元,产品已验收入库,收购款以银行汇票付给。 (3)购进固定资产建设工程用货物一批,增值税专用发票注明其价款为200000元,增值税26000元,价税款签发并承兑为期3个月的商业承兑汇票付给。 (4)在建工程领用商品产品一批,成本25000元,计税价格30000元。 (5)销售产成品一批,计销售收入1200000元,增值税156000元,价税款收存银行。 (6)以银行存款上交增值税100000元。 要求:编制应交增值税核算的有关会计分录。

84784948| 提问时间:2020 08/17 12:33
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立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好 1 借,原材料520000 借,应交税费一应增进项67200 贷,银行存款587200 2 借,原材料108000 借,应交税费一应增进项12000 贷,其他货币资金120000 3 借,工程物资200000 借,应交税费一应增进项26000 贷,应付票据226000 4 借,在建 工程 25000 贷,库存商品25000 5 借,银行存款1356000 贷,主营业务收入1200000 贷,应交税费一应增销项156000 6 借,应交税费一已交税金100000 贷,银行存款100000
2020 08/17 12:38
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