问题已解决

**通过我公司员工账号转到公司后,再用公司的账号转给第三方费用,这个员工的转账怎么做账务处理?挂其他应付款吗?

84785014| 提问时间:2020 08/24 17:13
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 是的 借银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款
2020 08/24 17:14
84785014
2020 08/24 17:17
转给第三方分录是借其他应付款吗?
meizi老师
2020 08/24 17:23
你好 是的 走其他应付款
84785014
2020 08/24 17:27
第三方是公司,交的是担保费。两边都走其他应付款是为了平其他应付款吗?
meizi老师
2020 08/24 17:30
你好 是的 因为本来也是** 你就走往来了
84785014
2020 08/25 00:00
老师,转过来交的是税款呢?要怎么做账务处理?
meizi老师
2020 08/25 08:58
你好 是什么税款 具体是什么税
84785014
2020 08/25 09:04
增值税和附加税
meizi老师
2020 08/25 09:06
你好 这个又是另外一个问题了吗。 你们是什么业务发生的税费 ?
84785014
2020 08/25 09:21
因为要付各种费用,有时候是要付税款。开票了就要交税啊,都是员工转钱进来再付的各种费用
meizi老师
2020 08/25 09:22
你好 那也是费用 你们不是**吗 怎么会开票 ?
84785014
2020 08/25 09:27
我们是被**方,工程款进来不是要开票吗?但是我们是先开票,钱没到账上但是要缴税了,她们先给交税的钱。我就不知道怎么做这个账,其他费用挂其他应付款,但是税款转进来我不知道怎么做账。
meizi老师
2020 08/25 09:29
我一直以为你们只是一般的社保**这些。 你们是建筑**就会涉及开票的 开票出去你要做收入 借银行存款或应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 缴纳:借 应交税费-应交增值税 应交税费-应交城建税等 贷银行存款
84785014
2020 08/25 09:33
老师,这个税款是通过员工转进来的,挂其他应付款的话,交了税,那怎么平其他应付款呢?
meizi老师
2020 08/25 09:36
你好 借银行存款贷其他应收款 -税费 缴纳:借 其他应收款-税费 贷银行存款 这样来做
84785014
2020 08/25 09:58
这个增值税是一起交的,单独拿它出来做这个分录吗?
meizi老师
2020 08/25 09:59
你好 是的 这个我建议你最好重新提问 。问下专门的建筑行业的老师 。这**本来要相对复杂点。 到时还得要对开票给你们的。 我一开始以为你们只是简单的**社保这方面的 才接手这个问题的。 你们建筑行业**不是很熟悉。 怕回复错了。
84785014
2020 08/25 10:37
好的,谢谢老师
meizi老师
2020 08/25 10:38
没事的 我看你重新提问了 你等下具体问下建筑方面的老师。
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