问题已解决
老师,问一下,我这个月没有销项税额,只有一张进项税额的票已经认证了,这个进项期末需要结转到哪个科目
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2020 08/26 10:56
84785002
2020 08/26 11:02
那如果进项大于销项也是通过应交税额-转出未交增值税吗,拿什么时候用应交税额-转出多交增值税
玲老师
2020 08/26 11:03
进项多的不用缴纳增值税,需要做结转的分录,您也可以不做结转的分录,下期也可以直接抵扣
84785002
2020 08/26 11:14
只有进项没有销项,我要是结转,通过那个科目节目,是转出未交增值税,还是转出多交增值税
玲老师
2020 08/26 11:17
你好 借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税
84785002
2020 08/26 11:20
那就是借 应交税费 (转出多交增值税)
贷 应交税费-进项税额
借 应交税费-未交增值费
贷 应交税费-转出多交增值税,是不是这样的
玲老师
2020 08/26 11:25
结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(进项)
借 应交税费-未交增值费
贷 应交税费-转出多交增值税,
84785002
2020 08/26 11:27
这样的话,转出未交增值税,和转出多交增值税都会有余额,这个怎么办
玲老师
2020 08/26 11:31
我发您完整的结转分录 您看一下
结转销项税额、进项税额
增值税结转:
1、结转进项税额:
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(进项)
2、结转销项税额:
借:应交税费——应交增值税(销项)
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
3、结转未交增值税
如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额,
借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费——未交增值税
如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额,
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税
如果进项大于销项就是最后一个分录
转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
84785002
2020 08/26 11:56
那如果进项大于销项,那就转出未交增值税,和转出多交增值税都余额,这个没有影响吗
玲老师
2020 08/26 12:00
您好,是的,没有影响的,
84785002
2020 08/26 12:20
如果进项大于销项,可以不做处理吧
玲老师
2020 08/26 12:22
是的。进项大于销项,不用缴纳增值税,可以不做分录
84785002
2020 08/26 12:37
那我们好几个月都没有销项,那就一直等到销项大于进项时才结转吗,结转的时候以前的进项也要全部转吗
玲老师
2020 08/26 12:43
您好,是的,您有销项时您就按照我上面发给您那个分录结转,您也可以每个月就把进项结平
84785002
2020 08/26 14:50
把进项结平,暂时放在,应交税费-转出未交增值税的科目下面吗
玲老师
2020 08/26 14:58
1、结转进项税额:
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(进项)
84785002
2020 08/26 15:00
那后面的那个分录转到应交税费-未交增值税的那个不做吗,
玲老师
2020 08/26 15:01
结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(进项)
借 应交税费-未交增值费
贷 应交税费-转出多交增值税,