问题已解决

老师,我们公司有个丙项目他是单独核算的,什么单据都不经过公司,最后报表合并。但是现在有这个情况,这个项目取得的进项票通过公司认证抵扣。当丙项目交给我的进项票的时候我该怎么处理,然后认证抵扣的时候又该怎么处理?我该怎样处理和丙项目之间的往来和进项

84784962| 提问时间:2020 08/28 09:17
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,同学。你这丙公司是否单独成立了子分公司,如果没有,直接是要将相关票据并入企业进行处理的。 如果单独成立了,那他可独立核算,会计口径期末编制合并报表处理就可以了的。
2020 08/28 11:07
84784962
2020 08/28 11:11
丙只是一个项目,且是**项目,我现在只需要消化这个进项税额。1、收到时:借:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:其他应付款-进项税额-西南食品工业园,2、认证时:借:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 3、抵扣时:借:应交税费-应交增值税进-项税额 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 这样可以不?
陈诗晗老师
2020 08/28 11:13
如果是**,您就是要全额并入您的账里面的。 需要将他那边的开票你作为收入,进票您作为成本抵扣进项处理的。 您如果这是外账,您的处理是不可以的。 如果是内账,是可以的。
84784962
2020 08/28 11:15
可是这个项目的账不经过公司呢,开给甲方的票经过公司,成本专票经过公司,普票啥的成本一切都没经过公司,我该怎么处理老师?
陈诗晗老师
2020 08/28 11:28
如果是外账,你这是必须要经过公司的,要不然你这税务这边过不了的。
84784962
2020 08/28 11:28
老师,这个项目又不能按照平时的方法处理,平时开票确认收入、收到发票计入工程施工,而这个项目账务又不经过公司,有其他方法消化这个项目的进销项吗
84784962
2020 08/28 11:29
有人跟我说挂往来账处理,行的通吗?
陈诗晗老师
2020 08/28 11:34
往来只限于内账这边。 如果是外账,你这只能并入企业处理,要不然税务通不过 。
84784962
2020 08/28 11:37
怎么并入呢,我只收了能抵扣票,其他成本一概不知
陈诗晗老师
2020 08/28 11:40
要求对方的相关进、销发票数据都要提供给你,你要入账,他方留复印件入账处理的。
84784962
2020 08/28 11:44
老板已经答应对方,账他们自己做,我现在收到这些进项票不知道怎么处理了。认证抵扣后,我就懵了
陈诗晗老师
2020 08/28 11:53
和你老板沟通一下,这种方式,你税务这边通不过 ,让对方提供相关票据,他们留复印件做账。
84784962
2020 08/28 11:54
总会计答应的
陈诗晗老师
2020 08/28 12:14
不太明白,如果说起这个,对方也没有单独成立子公司分公司,你这个税务上根本就过不了。
84784962
2020 08/28 12:25
我们总会计答应账他们自己做最后合并报表,但是现在这些能抵扣的票给我了却不知道怎么入账,怎么消化掉
陈诗晗老师
2020 08/28 12:26
正常计入你的相关进项税额处理,款项没有支付,计入负债处理。
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