问题已解决
老师,建筑业被**方的,个人转账进来付第三方各种费用,个人做了其他应付款,因为这个款项不用转回给个人,所以这个个人的其他应付款一直挂着就会不平,这个要怎么做账把这个个人的其他应付款给平?我是新手,对于**的通过个人转账支付给其他公司,这种转账的过渡方式不知道怎么做账。
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速问速答你好,同学。
**的处理就是资质方从甲方接工程,然后再包给**人做。
那么在会计账务上的处理,也就是**人开票给资质方,资质方以成本形式付款过来的。
2020 08/30 11:09
84784973
2020 08/30 22:46
老师,我们是被**方,我们这边开票了,他们应该转账给我们,我们扣税款、管理费什么的再转给**方。但是还没有转账给我们,先通过个人转了税款过来,这应该是周转金,我这边收到个人款项做了借银行贷其他应付款,我拿来付了税务局了。然后后面开票的金额到账了,这个个人转进来的款项是不是应该退回去给个人?但是,那个个人又说不用退给他,那我这个其他应付款都不能平了,我就是不知道这个怎么做账。
陈诗晗老师
2020 08/31 08:48
你这里转进,你需要作为其他应付款,后面你需要给他支付款项,你付给他的时候,冲减其他应付款处理。