问题已解决
老师,请教一般纳税人上个月开的负数发票大于正数发票,水利基金和印花税就不要交了吧?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,这种情况就不需要缴纳水利基金和印花税的
2020 09/01 14:03
84784955
2020 09/01 15:25
噢,谢谢老师。
老师,请教今年小规模3%减征2%,只交1%的增值税,如何做分录?
借:应收 贷:主营收入 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 贷:营业外收入
这样做分录对吗?
邹老师
2020 09/01 15:25
你好,是季度收入低于30万,全额免征了吗 ?
84784955
2020 09/01 15:41
不是,超过30万了,是需要交税的
邹老师
2020 09/01 15:42
你好,既然需要缴税,就没有减免税额啊
需要缴纳税款的账务处理就是
借:应收账款 等科目 , 贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税
借:应交税费—应交增值税 , 贷:银行存款
84784955
2020 09/01 15:52
开票是按3%,最终按1%交的,不是减免了2%的税吗?减免部分不用处理吗?
邹老师
2020 09/01 15:54
你好,疫情影响湖北地区是按1%计算纳税的,假如含税101,账务处理是
借:应收账款 等科目,101, 贷:主营业务收入 100,应交税费—应交增值税1
借:应交税费—应交增值税 1, 贷:银行存款1
84784955
2020 09/01 16:30
像这种情况减免部分不用转营业外收入是吗?老师,但是有点不理解,开票是按3%开票的,不做减免部分,只是做1%这样的处理分录不是跟发票上的收入和税额对不上吗?
邹老师
2020 09/01 16:31
你好,湖北地区以外,因为疫情原因,应当那1%开具发票,按1%征收增值税才是的
邹老师
2020 09/01 16:31
假如含税101,账务处理是
借:应收账款 等科目,101, 贷:主营业务收入 100,应交税费—应交增值税1
借:应交税费—应交增值税 1, 贷:银行存款1
收入,税额与发票信息一致啊
84784955
2020 09/01 17:03
我们这边有开3%税率的。估计是对方要这样的发票,还有的按3%交税了,税局还让退税。
邹老师
2020 09/01 17:04
你好,应当按1%开具发票,按3%开具的发票需要红冲,然后按1%开具发票才是的