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老师,金税盘年费280元,抵扣时,借:应交税费-应交增值税-减免税费,贷:管理费用。然后,应交增值税-减免税费,还需要结转吗?

84784961| 提问时间:2020 09/01 19:39
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,减免税额需要与未交增值税做相应抵扣结转分录的
2020 09/01 19:41
84784961
2020 09/01 19:44
老师,这结转分录怎么做?假设减免税额280,未交增值税1000元
邹老师
2020 09/01 19:46
你好,销项税额,进项税额的结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1000 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1000 贷:应交税费—未交增值税1000 抵扣的时候 借:应交税费—未交增值税 280 贷:应交税费—应交增值税(减免税额)280
84784961
2020 09/01 20:01
好的,感谢老师
邹老师
2020 09/01 20:02
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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