问题已解决

乐老师在吗,请教下,公司内部往来账怎么核对最快捷,有什么方法推荐吗

84785005| 提问时间:2020 09/02 11:59
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 往来一般要求按月核对,按季度清理;这个就要看你说的什么内部往来账 是自己员工内部的话;在往来账自查无误的基础上,与对方单位进行余额核对。如果双方余额一致,则表明双方的业务记录无误。如果有差异的:比如1、核对双方的业务发生额,可不按时间顺序逐笔核对,而是分别核对借方发生额或者贷方发生额;   2、核对单位往来账中的借方发生额或者贷方发生额,找出借方发生额或者贷方发生额对应的业务。若此类业务对余额不产生影响,则问题可能存在与没有借贷对应关系的业务中。
2020 09/02 12:24
84785005
2020 09/02 13:38
属于情况一,情况一是没有必要查凭证的是吗
meizi老师
2020 09/02 13:39
你好 是的 你都没有差异的话 就可以核对发生额和余额是否一致就行了。
84785005
2020 09/02 13:39
只有找出借贷差额
84785005
2020 09/02 13:58
就是在差异,期末有余额,这种怎么办呢
84785005
2020 09/02 14:29
乐老师,还在看吗,麻烦你在帮我解答下
84785005
2020 09/03 09:11
乐老师,咋不回复我问题呢
meizi老师
2020 09/16 14:46
都没有差异的话 就可以核对发生额和余额是否一致就行了。
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