问题已解决

老师,问一下我们单位是市场,租金先收了半年的,做了预收,现在来开发票了,应该怎么做账

84784997| 提问时间:2020 09/03 14:38
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
一、 开具发票当月,按发票当月确认收入,就是按开具发票的金额确认收入,结转对应的成本 二、预收租金时的分录是: 借:银行存款 贷:预收账款 三、开具发票时的分录是: 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转对应的成本
2020 09/03 14:40
84784997
2020 09/03 14:55
结转成本也不会做,请老师指教,新手
江老师
2020 09/03 14:56
借:主营业务成本 贷:累计折旧
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