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预付了半年的房租物业费 378305.04 元 一个月的押金57722.6元 付款的时候分录 借:预付账款-房租物业费 378305.04 其他应收款-押金 57722.6 贷:银行存款436027.64 之后每个月分摊 借:管理费用-房租物业费63050.84 贷:预付账款 63050.84 这样的吗 ?但是 我之后收到房东开来的发票 这个又怎么处理了呢?如果又计入管理费用 不就重复了吗

84784995| 提问时间:2020 09/03 14:42
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
不需要再做分录,这个做借其他应付款房东378305.04 其他应收款-押金 57722.6 贷:银行存款436027.64 摊销做借借:管理费用-房租物业费63050.84 贷:预付账款 63050.84 收到发票做借预付账款,贷其他应付款房东这样
2020 09/03 14:47
84784995
2020 09/03 15:02
你好 如果是开来的专用发票 那这个税费怎么处理呢?
maize老师
2020 09/03 15:14
收到发票做借预付账款,进项税额 ,贷其他应付款房东这样
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