问题已解决
老师,上个月材料估价单价3600元估低了,生产领用材料,转过产品成本了。这个月进票到了单价3800元,怎么调整这个成本差额?
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速问速答你好
根据发票冲销暂估
借:应付账款-暂估 ,
贷:原材料
根据发票入账
借:原材料 ,
应交税费—应交增值税(进项税额),
贷:应付账款等科目
然后补做领用材料,结转成本分录
2020 09/03 20:13
84784966
2020 09/03 20:40
材料数量问题?
邹老师
2020 09/03 20:44
你好,你是想问关于材料数量的什么问题呢
84784966
2020 09/03 21:48
补做领用材料,数量可以是0吗?只领差价金额。
邹老师
2020 09/03 21:52
你好,你可以把之前领用的材料分录红冲,然后按3800的单价做领用分录,结转分录
84784966
2020 09/03 21:56
哦 那就 那成品入库,结转成本都要冲回,然后重做 对吗?
邹老师
2020 09/04 08:10
你好,是的,是这样的