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老师,上个月材料估价单价3600元估低了,生产领用材料,转过产品成本了。这个月进票到了单价3800元,怎么调整这个成本差额?

84784966| 提问时间:2020 09/03 20:12
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 , 贷:原材料 根据发票入账 借:原材料 , 应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目 然后补做领用材料,结转成本分录
2020 09/03 20:13
84784966
2020 09/03 20:40
材料数量问题?
邹老师
2020 09/03 20:44
你好,你是想问关于材料数量的什么问题呢
84784966
2020 09/03 21:48
补做领用材料,数量可以是0吗?只领差价金额。
邹老师
2020 09/03 21:52
你好,你可以把之前领用的材料分录红冲,然后按3800的单价做领用分录,结转分录
84784966
2020 09/03 21:56
哦 那就 那成品入库,结转成本都要冲回,然后重做 对吗?
邹老师
2020 09/04 08:10
你好,是的,是这样的
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