问题已解决

老师,以前的财务支付房租和意向金,做账分录是借:其他应付款 贷银行存款;现在我开了一个季度的房租发票,拿到发票后面应该怎么做账?摊销?

84785002| 提问时间:2020 09/04 10:05
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
借预付账款/待摊费用,贷其他应付款,摊销做借管理费用 贷预付账款/待摊费用
2020 09/04 10:07
84785002
2020 09/04 10:09
预付款后面的金额是我开发票的总金额是吗?摊销的管理费用是每个月的金额?
84785002
2020 09/04 10:11
我摊销的话是要写具体摊销的几月份的房租么?付款是发生在6月,开票是8月开的3个月的金额。是要直接摊销2个月的吗
maize老师
2020 09/04 10:17
是的,是的,是的,需要摊销3个月,这个发票开几月就摊销到几月下面去,之前要是没有做话,可以2个月做一起
84785002
2020 09/04 10:19
是收到发票才能摊销还是没有开发票也能摊销
maize老师
2020 09/04 10:25
没有发票就可以开始做了,几时开始的租就几时开始做费用
84785002
2020 09/04 10:27
支出的费用是做了,就是上个月灭有做摊销
maize老师
2020 09/04 10:35
那这月做2个月的这个,
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