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8月的收入发票在9月开,8月份做账销项税额计入在什么科目
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8月份做未开票收入
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2020 09/08 19:10
84784982
2020 09/08 19:32
老师,应交税费-应交增值税-销项税额这个跟本月实际销项税 混合在一起,怎么区分呢
bamboo老师
2020 09/08 19:33
可以摘要的时候写清楚 未开票收入确认
或者自己增设个科目应交税费-应交增值税-销项税额(未开票)
84784982
2020 09/09 15:24
8月做分录
借:应收账款
贷:主营业务收入
9月做账并开票在冲回做分录
主营业务收入(贷方红字)
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
这样可以吗
bamboo老师
2020 09/09 15:25
借:应收账款 借方红字
贷:主营业务收入 贷方红字
贷:应交税费-应交增值税-销项税额 贷方红字
9月这样写分录
84784982
2020 09/09 15:42
8月做分录
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额(未开票)
9月这样写分录
借:应收账款 借方红字
贷:主营业务收入 贷方红字
贷:应交税费-应交增值税-销项税额未开票 贷方红字
然后9月再做一笔
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
老师是这样做的吗
bamboo老师
2020 09/09 15:43
是的 这样账务处理正确的