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8月的收入发票在9月开,8月份做账销项税额计入在什么科目

84784982| 提问时间:2020 09/08 19:04
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 8月份做未开票收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2020 09/08 19:10
84784982
2020 09/08 19:32
老师,应交税费-应交增值税-销项税额这个跟本月实际销项税 混合在一起,怎么区分呢
bamboo老师
2020 09/08 19:33
可以摘要的时候写清楚 未开票收入确认 或者自己增设个科目应交税费-应交增值税-销项税额(未开票)
84784982
2020 09/09 15:24
8月做分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 9月做账并开票在冲回做分录 主营业务收入(贷方红字) 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 这样可以吗
bamboo老师
2020 09/09 15:25
借:应收账款 借方红字 贷:主营业务收入 贷方红字 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 贷方红字 9月这样写分录
84784982
2020 09/09 15:42
8月做分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额(未开票) 9月这样写分录 借:应收账款 借方红字 贷:主营业务收入 贷方红字 贷:应交税费-应交增值税-销项税额未开票 贷方红字 然后9月再做一笔 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 老师是这样做的吗
bamboo老师
2020 09/09 15:43
是的 这样账务处理正确的
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