问题已解决
2019年的账未做,之前只是申报了税,未做账务处理,现在来从新做账发现收入和增值税申报金额不一致,有些POSS机刷卡收入未做进去,只做了有发票的销售额,导致现在POSS机收入不知道怎样处理,还有做完发现2019的亏损金额不一致,怎样处理
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速问速答你好 重新建账后 如果有没有做账进去的就补做账进去。 你要盘点下那些没有入账的 补做 走以前年度损益调整科目来补做 。
2020 09/09 09:11
84785016
2020 09/09 09:20
昨天你给我说了,我还是没懂,比如它从7月到12月的刷卡收入共计10万,这个分录到底怎样写,而且它的汇算清缴申报上亏损金额是6514 我做完12月的账对不上,我亏损1万多
meizi老师
2020 09/09 09:26
你好 刷卡收入12万 。 你是好久的收入 。 我都忘记昨天怎么回复的。 你要么重新描述业务下。
84785016
2020 09/09 09:35
我上面不是写了吗。从7月到12月份的刷卡收入,申报增值税的时候,她只是申报了有发票的。刷卡的收入就没算进去。
meizi老师
2020 09/09 09:38
你好 那你就现在补报收入 。 如果可以的话 可以去税局修改19.7-12月 的申报表 改19年年报
84785016
2020 09/09 09:40
哎哟,老师你能认真一点吗?这是2019年的账,就算现实生活中也不建议更正吧,毕竟都汇算了,还有能不能来点实际的料,我昨天因为这个问题问了三次,每次还没问完,你们就结束
meizi老师
2020 09/09 09:45
你好 1. 这个现实中 是需要更正的 。我们这边跨年的 税务那边都要求更正的。 所以我是建议你去更正。 2.至于你们当地税务局不要求 。 你可以不用更正 在2020年补做
84785016
2020 09/09 09:47
补做要怎样做,还有亏损的差额怎样解决,请你给我说一下
meizi老师
2020 09/09 09:54
1. 补做的分录 因为是跨年的收入 ;你要做 :借银行存款 贷以前年度损益调整 -主营业务收入 应交税费-应交增值税 补企业所得税 如果是有利润 :借以前年度损益调整- 所得税费用 贷应交税费-应交企业所得税 缴纳:借 应交税费-应交企业所得税 应交税费-应交增值税等贷银行存款 。 结转以前年度损益调整 到未分配利润 :借 以前年度损益调整等 贷未分配利润或者做相反分录 。 你说的亏损差额又是什么意思。
84785016
2020 09/09 09:57
你能不能把数字10万带上去,还有 应交税 是借方还是贷方 还是怎么回事,昨天你就是这个分录,我就没理解到,亏损差额就是,账上和汇算清缴的时候数字不对,账上亏的多,汇算清缴亏的少
84785016
2020 09/09 10:01
你还是先给我说亏损差额又怎样解决
meizi老师
2020 09/09 10:02
你好 你先去看你们为什么账上亏损多了 汇算又亏损少了。 你自己要先查原因 。 你这样说无法判断。 也无法做分录
84785016
2020 09/09 10:06
申报的时候没审核对,就填上去了,才导致现在亏损不一致,又不能去更正,现在只能按照她的数据来做账,这个应该怎样做
meizi老师
2020 09/09 10:12
你好 为什么不可以去更正。 我们这边带着正确申报表 、公章 经办人身份证就可以申请修改 。 你不能不改 直接调账的。 你要账上和你申报表一致才行的。
84785016
2020 09/09 10:12
都说了要求不更正的,其它办法解决,
meizi老师
2020 09/09 10:20
没有其他的办法 。这个最好是需要更正的。 你或者问问其他老师 看能不能给你建议怎么来处理 。
84785016
2020 09/09 10:21
还有个问题,这家公司是做二手空调生意的,之前有这个票,我应该怎样做
meizi老师
2020 09/09 10:28
你好 你们空调是办公室用的话 你做 借管理费用-办公费贷银行存款 。 这个因为金额小 你可以直接入费用去。
84785016
2020 09/09 10:59
姐姐,我写的很清楚我们是做二手空调的,二手空调,不是购进办公室用的,哎
meizi老师
2020 09/09 11:07
你好 那你取得这个发票 是收购二手空调回来 别人给你们的还是什么情况。 如果你们是收购回来 后期在拿来销售的 。 你们就做借库存商品贷银行存款 销售出去做收入结转成本。