问题已解决
新成立公司一直到7月才建账,1-6月的工资表我都补上了,现在7月份记账工资这块的分录怎么做
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速问速答同学,您好,主要的会计分录如下:
计提工资:借管理费用-工资 1000 贷应付职工薪酬-工资1000。
发放工资:借应付职工薪酬-工资1000 贷银行存款970 其他应付款-个人社保20 应交税费-个人所得税10
缴个税时:借应交税费-个人所得税 贷银行存款10
缴社保时:应付职工薪酬-社保单位100 其他应付款-个人社保20 贷银行存款120.
社保费用 管理费用-社保单位100 贷应付职工薪酬-社保单位-100
2020 09/09 14:33
森林老师
2020 09/09 14:34
如果有社保就写社保,没有就把社保的分录不要做就可以了。最好一个月一个月的作凭证,方便后期你的核对 。