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销售维修服务怎么做账,还有怎么结转成本
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速问速答你好
借:应收账款 ,
贷:主营业务收入 ,
应交税费—应交增值税(销项税额)
借:主营业务成本 ,
贷:库存商品或者劳务成本
2020 09/10 15:40
84785028
2020 09/10 15:47
接受维修方怎么做账?
邹老师
2020 09/10 15:51
你好
借:管理费用等科目
贷:应付账款等科目
84785028
2020 09/10 15:56
如果两家做一起也是这样做吗?
邹老师
2020 09/10 15:59
你好,你所指的两家做一起是什么意思呢?
84785028
2020 09/10 16:25
就是实质两家是同一个老板,我是做内账,要做一起,怎么做?
邹老师
2020 09/10 16:26
你好,这个是两家公司各自的业务,内账也需要分别核算
而不把两家公司的内账揉在一起的
84785028
2020 09/10 16:53
接受维修方做的不是做的借:劳务成本,贷:应付账款吗
邹老师
2020 09/10 16:54
你好,接受方借方一般是通过管理费用核算的
84785028
2020 09/10 18:09
那两家不能平了么
邹老师
2020 09/10 18:13
你好,两家是不同的会计主体,相互之间不能平的
84785028
2020 09/10 21:48
但是一家作为费用 ,一家作为劳务成本,这样合理吗
84785028
2020 09/10 21:49
因为我们老板是想把这两个做账做一起,正好抵冲掉
84785028
2020 09/10 21:50
老师建议怎么做比较好?
邹老师
2020 09/10 21:50
你好,是一家按收入处理,一家按成本或者费用核算,不同的会计主体之间不能抵消的