问题已解决

请问事业单位账务处理。原在建工程100万。现在收到发票80万、收到退款2万。

84785037| 提问时间:2020 09/10 16:41
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王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好,财务会计分录如下: 借:银行存款 20000元(退款金额) 在建工程 负数20000元(退款金额) 在建工程 800000万元(发票金额) 贷:在建工程 800000万元(发票金额
2020 09/10 21:28
84785037
2020 09/10 21:56
老师不好意思,退款是20万。请问分录一样吗
84785037
2020 09/10 21:57
现在80万收到发票是不是要转固定资产了?
王雁鸣老师
2020 09/10 22:04
同学你好,分录是一样的,收到80万元发票,是要转固定资产的。
84785037
2020 09/10 22:06
老师再请教一下,那2万块,我要不要先转到费用化,然后再来冲销后再入银行存款
王雁鸣老师
2020 09/10 22:10
同学你好,那个20万元,不需要先费用化,直接按我上面的分录做就行了。
84785037
2020 09/10 22:11
好的谢谢老师。
王雁鸣老师
2020 09/10 22:16
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。
84785037
2020 09/10 22:19
老师祝您教师节快乐,工作顺利
王雁鸣老师
2020 09/10 22:34
同学你好,谢谢你的祝福。
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