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老师您好,一般纳税人上月留底的进项税+这个月的进项,相抵以后不用交增值税,我怎么做账?

84785002| 提问时间:2020 09/11 14:03
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
一、上月留抵的增值税,上月已经结转计入“应交税费——未交增值税”科目,本月的结转增值税的分录是:: 1、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 2、借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
2020 09/11 14:11
84785002
2020 09/11 15:28
老师,上个月没有留底没有做账,我现在该怎么做呢?
江老师
2020 09/11 15:41
一、需要补做账务处理,分录是: 1、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 2、借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
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