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有笔材料款1万已经付账,收到进项票,分录是:借应付账款,应交增值税进项税额,贷银行存款,这样对吗,还有那个计提税分录是怎样

84785019| 提问时间:2020 09/11 15:04
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徐阿富老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,这样分录对的,月末将增值税各子目转未交增值税里, 借销项 贷进项 贷转出未交增值税 然后 借 转出未交增值税 贷未交增值税
2020 09/11 15:06
84785019
2020 09/11 15:17
材料到时是不是做,借原材料,进项税,贷应付账款,然后支付就是之前那个分录
徐阿富老师
2020 09/11 15:19
你好,是的,没错。,是这样的
84785019
2020 09/11 15:32
收到专用进项票,说的要计提是什么意思
徐阿富老师
2020 09/11 15:35
你好,材料发票又不用计提的,固定资产等需要计提折旧
84785019
2020 09/11 15:57
那附加税要计提吧,怎么做的
徐阿富老师
2020 09/11 15:59
你好,计提时借税金及附加(各附加税子目) 贷应交税费(各附加税子目),不同的问题你可以重新发起提问的。
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