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李丽上月已预付600元招聘费,本月拿了700普票,补了李丽100,怎么做分录?
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速问速答你好,借管理费用700,贷预付账款700,借预付账款100,贷现金100
2020 09/16 15:23
84784997
2020 09/16 15:28
不对吧,100也是有票得啊
84784997
2020 09/16 15:29
我觉得应该是借管理费用700,贷预付账款600,现金100
庄老师
2020 09/16 15:31
借管理费用700,贷预付账款600,现金100,这个不对的,要按上面处理账务才是正规的,
84784997
2020 09/16 15:32
600是上个月预付的,100是这个月就有票得啊,
庄老师
2020 09/16 15:34
你好,是的,上月预付时,借预付账款600,贷银行存款600,这个月报销要全部先冲预付账款700,
84784997
2020 09/16 15:36
明明是预付600,干嘛要冲预付700?
庄老师
2020 09/16 15:52
你好,这个是预付账款核算是这样规定,是有点怪怪的,但是考试经常考到这个知识点,
84784997
2020 09/16 15:52
感觉不太能理解
庄老师
2020 09/16 15:54
你好,你去看书里预付账款这个科目使用说明,可能会更容易理解,
84784997
2020 09/16 15:55
我再问了其他老师,他们做的是借管理费用700,贷预付账款600,现金600呢
84784997
2020 09/16 15:56
我该相信谁呢
庄老师
2020 09/16 15:58
你好,应该按我这样方法做才正规,考试也是用这样方法的分录,你跟其他老师这样说,
庄老师
2020 09/16 16:00
我举一个例子,
预付账款是企业按照购货合同的规定预付给供货企业的货款,如预付的材料、商品采购货款、必须预先发放的在以后收回的农副产品预购定金等。
对购货企业来说,预付账款是一项流动资产。企业在预付货款时,应记入“预付账款”科目的借方,等到以后收到预购的材料或商品时,贷记该科目。补付的货款,借记该科目,贷记“银行存款”科目;退回多付的货款,则贷记该科目。
【例】某公司预付给供货方的材料款共计20 000元,应编制会计分录如下:
借:预付账款 20 000
贷:银行存款 20 000
收到材料和专用发票时,全部货款为20 000元,税金为3 400元,应补付3 400元。应编制会计分录如下:
借:物资采购 20 000
应交税金--应交增值税(进项税额) 3 400
贷:预付账款 23 400
借:预付账款 3 400
贷:银行存款 3 400
84784997
2020 09/16 16:04
好的,谢谢老师
庄老师
2020 09/16 16:05
应该的,祝你学习进步