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固定资产车顶账怎么做分录了

84785026| 提问时间:2020 09/18 10:28
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 销售变价: 借:应付账款 /其他应付款 贷:固定资产清理 应交税费一 应交增值税(销项税额) 结转固定资产清埋: 清理盈余 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 清理亏损时 借: 资产处置损益 贷:固定资产清理
2020 09/18 10:29
84785026
2020 09/18 10:31
顶了工程款怎么做
玲老师
2020 09/18 10:32
您好 ,您是用固定资产顶帐的那一方对吗?如果是的话,您就把销售变价借方第一个科目用应付账款,其他科目不变就可以了
84785026
2020 09/18 11:07
老师分录怎么做了就是把车顶了工程款
玲老师
2020 09/18 11:10
您好, 是的,车子是你的固定资产,您顶帐需要做固定资产清理,然后没有收到钱,因为那个钱是顶了应付账款,上面那个分录就对,
84785026
2020 09/18 11:12
能写个分录吗?
玲老师
2020 09/18 11:14
你好 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 销售变价: 借:应付账款 /其他应付款 贷:固定资产清理 应交税费一 应交增值税(销项税额) 结转固定资产清埋: 清理盈余 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 清理亏损时 借: 资产处置损益 贷:固定资产清理
玲老师
2020 09/18 11:15
你好 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 销售变价: 借:应付账款 贷:固定资产清理 应交税费一 应交增值税(销项税额) 结转固定资产清埋: 清理盈余 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 清理亏损时 借: 资产处置损益 贷:固定资产清理
84785026
2020 09/18 11:16
怎么就能变成应付帐款,因为账上就没有应付
玲老师
2020 09/18 11:17
您好 ,您不是欠对方的工程款吗?工程款您没有支付时,账上应该挂应付账款的,
84785026
2020 09/18 11:18
咱们账上就是预付账款,没有应付,昨天不会做
玲老师
2020 09/18 11:20
你好, 如果原来您账上挂的是预付,您现在就冲预付 正规是应付账款科目,因为是您欠人家工程款,应该是应付账款,
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