问题已解决

请问老师,我们是乙方公司,但是民工工资是甲方发放,我们给甲方开具了9个点的专票,这个我们公司该怎么处理这个业务和分录

84785037| 提问时间:2020 09/18 15:13
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借:工程结算(按账面累计余额) 贷:工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应缴税费-应缴增值税(预缴增值税)(按 2%预缴) 应交税费-未交增值税(一般计税) 2.下月缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税(一般计税) 贷:银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提: 借:税金及附加(也可以做到明细某某税) 贷:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录: 借:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷:银行存款
2020 09/18 15:23
84785037
2020 09/18 15:24
这种业务是可以的吗?
84785037
2020 09/18 15:25
我们已经做账贷方应收账款 你不要这么笼统的 就仅仅是这笔业务我该怎么做
84785037
2020 09/18 15:28
甲方发放工资 我们乙方给甲方开9个点的票 这个业务是可以的吗? 如果可以那个规定上面有呀?那我们该如何做这笔账
朴老师
2020 09/18 15:33
可以的, 借应收账款 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷应收账款
84785037
2020 09/18 15:40
甲方可以直接发放工资吗?那我们给他开票的话 我们做账的原始依据是什么呢这笔款也没到我们账户而是甲方直接发放给工人的
朴老师
2020 09/18 15:44
可以,这个他们可以直接发
84785037
2020 09/18 15:50
那我原始依据附什么呢?
朴老师
2020 09/18 15:58
这个就是工资表的哦
84785037
2020 09/18 16:04
甲方如果申报了员工个税呢?我们做工资表应该不行吧?需要甲方写证明吗?
朴老师
2020 09/18 16:12
对的,不用,你直接不用做了
84785037
2020 09/18 16:15
什么不用做了?那我分录怎么写?我们是已经开了9个点的票了
朴老师
2020 09/18 16:21
他们报了个税跟你没关系了这个钱,员工也跟你没关系,你按照你的应收开票就行了
84785037
2020 09/18 16:22
我们给他们把员工发放工资的所有款项已经开了9个点的发票了
朴老师
2020 09/18 16:25
那你们应该报个税,你们不报个税做成本就把发票红冲重新开
84785037
2020 09/18 16:27
就是现在问题我们报不了个税 那边不同意红冲 我们该怎么办解决?
朴老师
2020 09/18 16:37
没有这么办事的呀,他们报了个税,你们啥都没有还给开了这部分的发票这明显不对嘛,你们开了发票这部分收不到钱是要交所得税的,增值税也得交
84785037
2020 09/18 16:38
对呀 所以这个很闹心 是不是只有协商红冲呀?
朴老师
2020 09/18 16:46
对,不然你收不回来钱,不行就强制作废,他们这是耍赖,没有这么办事的
84785037
2020 09/18 16:54
如果沟通之后他们把个税给我们申报 那以前的我该怎么处理呢?
朴老师
2020 09/18 17:10
以前的你开票了嘛
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