问题已解决

您好,政府采购委托我们公司去招标,9.1日请专家的费用需要我们公司先垫出去,所以负责招标的人在公司借款1.2万,9.20日中标单位一次性转到我公司8万元(其中包含借出去的专家费和中标费用),借钱出去时借记其他应收款,收到中标费时以什么方式来消账呢,因为专家费不开发票,是我们预付出去的,到时从中标单位付款的里面扣。 请问9.1日和9.20日的分录应该怎么做呢?

84785027| 提问时间:2020 09/19 21:42
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,同学 9.1 借,其他应收款1.2 贷,银行存款1.2 9.20 借,银行存款20 贷,主营业务收入20 借,主营业务成本1.2 贷,其他应收款1.2
2020 09/19 22:35
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