问题已解决
老师您好,之前折旧了,2015年底账上在建工程转固定资产(厂房)了,厂房是按照50年折旧的
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速问速答同学您好,不低于税法规定的20年的就可以,土地一般按50年摊销
2020 09/20 12:02
84784996
2020 09/20 12:05
老师您好,我公司是一般纳税人,我公司是经营厂房租赁的,厂房是我公司自己建造的,在2015年的时候有笔建筑工程款(在建工程)金额300万左右当时发票未到,做了按合同价暂估入账,但是2016年发票到后,之前财务人员没有把之前的按合同价暂估入账红冲,导致虚增了在建工程和预付账款-某建筑公司,现在梳理账务时发现了这个问题。我应该需要怎么调账?
我现在做了这样的调账:借:在建工程 -300万元,贷:预付账款-某建筑单位-300万元.但是在这笔300万的建工程当年2015年底转为固定资产了,每个月都在计提折旧,假设已计提折旧25万,还有300-25=275万 怎么账务处理?
84784996
2020 09/20 12:06
自己建的厂房按照50年计提折旧的
文老师
2020 09/20 14:33
那具体差额是多少
84784996
2020 09/20 16:25
300万元按照50年折旧,每年折旧额为6万元,已经折旧了4.75年,即4.75*6=28.5万元,还有300-28.5=271.5万元
文老师
2020 09/20 19:35
那您就还按50年计提折旧,
84784996
2020 09/21 08:23
恩,老师我想问的是,那剩余的300万-已折旧28.5万=275万元,这个剩余的275万元 怎么账务处理啊?
84784996
2020 09/21 10:01
老师您好,之前忘记红冲的暂估入账的300万在建工程,我现在这样调账可以么? 借:在建工程 -300万元,贷:预付账款-某建筑单位-300万元.,然后补冲红折旧28.5万元(300万元/50年=6万元,6万元*4年9个月=28.5万元),然后在调整目前厂房的账面价值,重新计算每月计提折旧。