问题已解决
老师,为什么出口退税要用其他应收款?
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你好,因为这个出口退税款项,今后会收到,所以计入其他应收款科目核算的
2020 09/21 17:29
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2020 09/21 17:35
好的,老师,我能这样认为么?就是收到进项票的时候计入进项税,然后确认退税的时候进项税转出与出口退税结转,然后其他应收款与出口退税结转。收到之后银行与其他应收款结转?还是?有完整的一套的分录流程么?
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 09/21 17:41
你好
进项的分录是
借:库存商品 ,
应交税费—应交增值税(进项税额),
贷:应付账款等科目
出口退税的分录是
借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)
贷:应交税费——应交增值税(出口退税)
收到退税款的时候
借:银行存款
贷:其他应收款——应收出口退税款(增值税)
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2020 09/22 10:32
那么这样的话应交税费——应交增值税(出口退税)和 应交税费—应交增值税(进项税额)就会有数一直留着,他两个需要结转一下么?
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 09/22 10:37
你好,不需要把进项税额,出口退税余额结平的