问题已解决
老师请问一下,人家跟我们共享资质他的项目款到了,我先转跟他个人了,他过了几个月才跟我提供成本发票来,甚至到5月30汇算清缴才提供完,我有收入那个月我要怎么处理。后面他担供一部分的时候又怎么处理呢。
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速问速答同学你好
你汇算清缴之前给你提供完你就不用调增,没提供完的需要调增
2020 09/22 09:10
84785006
2020 09/22 09:11
我没有收到票的时候的账务处理
朴老师
2020 09/22 09:17
直接计入营业外支出
84785006
2020 09/22 09:23
几百万的营业外支出合适吗?
朴老师
2020 09/22 09:33
这个只能调增交税,因为你没有发票
84785006
2020 09/22 09:35
我不是没有发票,只是当时没有收到发票。在5月31号汇算清缴的前收到了的,我问的是没有收到成本票的当时我要怎么账务处理,是我没有表达清楚还是你不知道怎么处理,如果是不知道的话能不能让会的老师回答一下我呢。
朴老师
2020 09/22 09:38
你只要在汇算清缴之前收不到就要调增,这个是必须调增的,汇算清缴结束了你收到发票可以用以前年度损益调整来做
84785006
2020 09/22 09:40
我想请问汇算清缴截止时间是什么时候,不是5月31日嘛,你能不能正面回答我的问题就可以了,我在5月31号前收到发票了,我就问的是我前期没有收到发票的时候,怎么账务处理。
朴老师
2020 09/22 09:46
前期没收到发票的时候先暂估,收到发票的时候冲暂估的然后按照收到的发票做账
这个五月三十日并不是你不调增的最后期限,你什么时候汇算清缴就要什么时候之前收齐发票,如果你4月底之前汇算清缴,就要在4月底收齐发票。
5.31日汇算清缴会有80%机率被查