问题已解决
老师你好,我是建筑行业的,我在5月开具外经证的时候报验地选错了,当月税款交了,发票开了。并且在五月申报的时候预交税款也抵扣了,现在9月发现报验地错误,因此开具了正确外经证并缴纳了税款,请问我可以直接去退回那笔缴纳错误的税款吗?我理解的是可以不用修改申报,不需要重新冲红开具发票,因为我申报9月报表的时候不会抵扣9月重新缴纳的这笔预交税款。而开具的发票冲红与否也与错误报验地没有多大关系,所以只需要错误报验地退税就可以了,这样对吗
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,同学。
是的,你这只需要报验地更改就可以了的。
2020 09/22 21:28
84785013
2020 09/22 21:31
但是交纳税款错误的主管税务局非让我冲红再开具发票,但是我的发票没有错啊。而且也已经在正确的地方报验交税了,我要怎么做才能让他们接受这种说法。有没有具体的明文规定呢?
陈诗晗老师
2020 09/22 21:34
你如果发票没错,你不考虑冲红的。你只是报验地更改就是了
你这个目前 我是没找到专门 文件规定你这种情况的。
你这边应该是税局理会错你的意思了。您再和他们沟通沟通
84785013
2020 09/22 21:36
那我要怎样跟他有理有据的说清楚这个事情呢,我感觉我已经跟他们表达得很清楚了,他们那边收取的预交税款退款跟发票没有关系。老师您这边有没有更权威一些的说法呢
陈诗晗老师
2020 09/22 22:16
那个发票冲红,那么,对于这块儿相关的一个政策规定是这个发票开错了,跨越了这个样子才冲红来进行处理。那么你这种情况,你这个发票并没有错误,所以说是不用冲红的。
84785013
2020 09/22 22:25
但是这种情况对于正确报验地来说,发票是5月开出的,预交税款是9月缴纳的,这边会不会有什么影响呢
陈诗晗老师
2020 09/22 22:27
如果说你的发票没有开错的情况下。不会受影响
84785013
2020 09/22 22:29
不会形成交税期和税款所属期不一致这种情况吗
陈诗晗老师
2020 09/23 09:10
报验地选择错误,申报期错误,是怎么导致的?
84785013
2020 09/23 09:12
申报期没有错,只是后边在正确报验地缴纳的税完税凭证上所属期是9月,发票是5月开出来的嘛,这样的情况。对注销外经证有影响没有
陈诗晗老师
2020 09/23 09:13
不会有影响。你这时间有点错位,但是你总的税没问题。
84785013
2020 09/23 09:21
脑壳大,交错错误的主管税务局的就是不认这种说法
陈诗晗老师
2020 09/23 09:37
那你就参考他的意见,昨晚 你这样说,我的理解是他错误 的理解了你的意思,才让你冲红的。
如果意思没理解错,你就按他的处理。因为你是属于他管辖。听从他的处理
84785013
2020 09/23 10:09
如果发票这个月冲红重开,需不需要修改5月申报?
陈诗晗老师
2020 09/23 10:21
不用,冲红就是在当月开负发票处理,影响的是当月的税,之前的不变更