问题已解决

老师,你好,我们是购买方,现查出2018年收到的一张专票,对方涉嫌虚开发票 ,税局要求我们将这个进项税额转出,昨天已办理转出,补交了增值税,并交纳了滞纳金 ,这个要怎么做帐呀

84785021| 提问时间:2020 09/23 08:51
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
借 以前年度损益调整 贷 应交税费- 增值税检查调整 借 应交税费 -增值税检查调整 贷 银行借未分配利润 贷以前年度损益调整, 滞纳金做借营业外支出 贷银行
2020 09/23 08:54
84785021
2020 09/23 09:00
贷 应交税费- 增值税检查调整 我们没有这个科目呀,是不是就是增值税进项转出呀
maize老师
2020 09/23 09:21
你们申报的时候这个要求你们咋转出,不是填写纳税检查调整 这栏次吗,这个是单独做的要是填写进项税额转出,你可以做借 以前年度损益调整 贷进项税额转出,这个摘要单独写是涉及虚开发票要求进项税额转出,借进项税额转出,贷银行,
84785021
2020 09/23 15:52
2018年做帐的记录,没显示记录这笔进项,但又认证了,税局要求我们转出的,补交增值税和滞纳金
84785021
2020 09/23 15:52
借 销售费用-运输费 -609.16 贷 进项税转出 -609.16 借 以前年度损益调整 609.16 贷 未交增值税 609.16 借 未交增值税 609.16 借 营业外支出 194.42 贷 银行存款 803.58
84785021
2020 09/23 15:55
我们主管说,这样写,
84785021
2020 09/23 15:55
但总感觉不对
maize老师
2020 09/23 16:05
2018年做帐的记录,没显示记录这笔进项 这个是价税合计做销售费用吗,借 销售费用-运输费 609.16 贷 进项税转出 609.16 借进项税额转出,贷转出未交增值税,借转出未交增值税,贷未交增值税,借未交增值税贷银行,要不这样,金额不大话可以这样处理,
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