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老师:比如5月份收到了13%的专票认证抵扣了进项税,但6月又要红冲此发票,红冲后,购买方5月增值税要调增吗

84785039| 提问时间:2020 09/23 17:21
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,也要看对方如何处置。若对方未在5月申报表调整,则5月数据的申报表不需要调整,在6月数据的申报表处理。
2020 09/23 17:22
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