问题已解决
老师,计提的人工费:借:劳务成本,贷方预付账款—暂估入库。还是借:劳务成本 贷:预付账款—某某施工队?谢谢老师
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学你好,计提是借:劳务成本 贷:预付账款—某某施工队
2020 09/24 09:11
84784952
2020 09/24 09:15
老师,1、那发票来后冲掉这笔分录吗?2、老师,能帮我理下从计提到确认成本到收到发票的分录吗?谢谢老师!
立红老师
2020 09/24 09:16
同学你好
如果是暂估成本
借,劳务成本
贷,预付账款一暂估
然后下月初做负数分录冲回
收到发票后
借,劳务成本
贷,预付账款一某某施工队
84784952
2020 09/24 09:19
没收到票,已经确认了主营业务成本成本,发票一直没开来,到时开来后如何处理?红冲主营业务成本成本?
立红老师
2020 09/24 09:24
同学你好
收到发票的金额与之前转入主营业务成本的金额一样的么?
84784952
2020 09/24 09:39
还没收到票,根据项目经理统计的最新数据,有的一样,有的不一样,谢谢老师!
立红老师
2020 09/24 09:45
同学你好
如果是一样的,就不用再做处理;
如果是不一样的,需要按差额冲减主营业务本或增加主营业务成本;
84784952
2020 09/24 10:00
1、老师,那计提成本时就可以不用暂估,直接记到施工队明细下就可以了吗?2、老师指导下我这样做对不,计提时,借:劳务成本,贷:预付账款—某某施工队,确定成本时 借:主营业务成本 贷:劳务成本—某某施工队,收到发票如果比计提的多,红冲借:劳务成本,贷:预付账款—某某施工队 红冲借:主营业务成本 贷:劳务成本,反之做蓝字发票,对吗?3、如果发票来和计提的一样的话,就不用做处理?那发票附哪里?不是一个月计提玩的,谢谢老师!
立红老师
2020 09/24 10:03
同学你好
1、老师,那计提成本时就可以不用暂估,直接记到施工队明细下就可以了吗?——可以
2、老师指导下我这样做对不,计提时,借:劳务成本,贷:预付账款—某某施工队,确定成本时 借:主营业务成本 贷:劳务成本—某某施工队,收到发票如果比计提的多,红冲借:劳务成本,贷:预付账款—某某施工队 红冲借:主营业务成本 贷:劳务成本,反之做蓝字发票,对吗?——对的 ;
3、如果发票来和计提的一样的话,就不用做处理?那发票附哪里?——如果之前的凭证没有装订,就附到对应的凭证后面,如果已经装订,可以单独保存
84784952
2020 09/24 10:07
第3个问题,这个施工队的劳务成本是两三个月计提玩的,开过来的票可以直接附到最后一个月的计提凭证里,就可以了吧,谢谢老师
立红老师
2020 09/24 10:11
同学你好
这个施工队的劳务成本是两三个月计提玩的,开过来的票可以直接附到最后一个月的计提凭证里,就可以了吧——对的,可以的;不客气的;