问题已解决

老师. 这道题能帮我算一下吗?

84785016| 提问时间:2020 09/28 13:22
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
1.业务招待费扣除限额140*60%=84 8800*0.005=44纳税调增140-44=96
2020 09/28 14:01
暖暖老师
2020 09/28 14:02
2.新产品研发加计扣除75% 纳税调减280*75%=210
暖暖老师
2020 09/28 14:02
3广告费和业务宣传费扣除限额 8800*15%=1320全额扣除
暖暖老师
2020 09/28 14:03
4.财务费用纳税调增700-700/7%*6%=100
暖暖老师
2020 09/28 14:03
5.公益性捐赠扣除限额845*12%=101.4 全额扣除
暖暖老师
2020 09/28 14:04
6.福利费扣除限额的计算 500*14%=70纳税调增105-70=35
暖暖老师
2020 09/28 14:04
工会经费扣除纳税500*2%=10全额扣除
暖暖老师
2020 09/28 14:05
职工教育经费扣除纳税500*2.5%=12.5 纳税调增20-12.5=7.5
暖暖老师
2020 09/28 14:06
7.应纳税所得额的计算 845+96-210+100+35+7.5=873.5
暖暖老师
2020 09/28 14:06
2018年应交企业所得税873.5*25%=218.38
84785016
2020 09/28 14:17
谢谢老师!
暖暖老师
2020 09/28 14:20
不客气,麻烦给予五星好评
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