问题已解决

20201007 19:48:02开始分发B... 0、当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的“税额”-0.00元,《附列资料二》中第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”的税额8747.57元。相差金额8747.570000元. 增值税申报时候提示上面的信息 现在的情况是,我已经拿到红字发票了,还需要再填写《开具红字增值税专用发票信息表》吗?

84784988| 提问时间:2020 10/07 19:51
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
这个进项税额转出是你开红字信息表成功次月转出,你红字信息表几时开,不看红字发票
2020 10/07 19:57
84784988
2020 10/07 20:01
我是刚接手这家公司,还是在跟对方对账过程中,才发现这里有两张19年9月份开的红字发票,一直就没记账。 这个月我给他做了进项转出,但是填报表的时候这就过不了了 现在该怎么处理
maize老师
2020 10/07 20:25
是开出还是收到的,收到你之前做进项税额吗,你去看下之前申报,
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