问题已解决
老师你好,我9月份进项发票大于销项,多余的进项发票可以待抵扣吗,记账联要做账务处理吗
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速问速答同学你好!进项税/销项税的话 期末的时候 都转入未交增值税 就可以了
进项税大于销项税 未交增值税余额在借方 不用交税哈
2020 10/09 08:49
84784983
2020 10/09 08:52
进项税大于销项,如果全部认证的话,就会有期 末留抵税额,要 不要全部认证呢,可以留几张进项发票下个月认证吗
许老师
2020 10/09 08:54
可以全部认证 形成留抵呀
当然也可以 留几张 下期认证的
84784983
2020 10/09 08:56
留 几张下期 认证的话,要不要做账务处理呢,还是到下个月一起做账务处理
许老师
2020 10/09 08:56
留的话 就先不用账务处理了
84784983
2020 10/09 15:37
老师你好,我公司有现在有这样的情况,就付款就付给个人的,发票是就是个体户开给我们的,这两笔账要怎么冲平呢
许老师
2020 10/09 15:40
这个可以直接
借:应付账款
贷:银行存款
摘要备注一下 XX个人代收了个体户货款~
84784983
2020 10/09 15:43
意思就是应付账款直接挂个体户的名称,不要挂个人的,摘要写清楚是吧
许老师
2020 10/09 15:44
嗯嗯 是这个意思的哦
84784983
2020 10/09 15:45
好的,这种情况最好是不是叫个人写一张委托收款证明,签字,印手
许老师
2020 10/09 15:45
能这样的话 当然最好啦
84784983
2020 10/09 15:45
当附件附到后面去
许老师
2020 10/09 15:45
嗯嗯 可以的 这样完备
84784983
2020 10/09 15:45
好的,谢 谢老师
许老师
2020 10/09 15:46
不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢
84784983
2020 10/09 15:51
老师支付项目的担保费用入什么科目呢,对方公司 已经开了专票给我公司 了,谢谢
许老师
2020 10/09 15:54
这个的话 计入管理费用 就可以了