问题已解决
老师,请问这题怎么做?可以详细说下解题过程吗?
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速问速答你好,需要计算作好了发给你
2020 10/09 09:35
84785018
2020 10/09 09:35
好的,等您~
暖暖老师
2020 10/09 10:17
原来抵扣过进项税额,现在不可以简易计税
暖暖老师
2020 10/09 10:17
借银行存款60000
贷固定资产清理53097.35
应交税费应交增值税—销项税6902.65
暖暖老师
2020 10/09 10:19
这个分录才是出售时正确的分录13%的税率的
84785018
2020 10/09 10:22
那在这个题里选哪项,具体的分录是怎样,因为调整的业务跨年了
暖暖老师
2020 10/09 10:29
多余的固定资产清理转入资产处置损益,用以前年度代替
暖暖老师
2020 10/09 10:30
这样答案应该是第2个对的
84785018
2020 10/09 10:34
那这个其他应收款是怎么回事?
暖暖老师
2020 10/09 10:40
这里是我们计算错误缴纳的税款,应该回收
84785018
2020 10/09 10:43
实际工作中的操作是怎样的?税局能退回吗?还是只能补税?这个其他应收款是为了调账?具体也收不回什么?
暖暖老师
2020 10/09 10:44
能退回来的这个,实际操作是补缴的