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老师好,进项税转出对应的增值税和附加税什么做分录

84784989| 提问时间:2020 10/10 15:14
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 进项税转出 月末做结转转出到转出未交增值税科目去。 附加税根据应交增值税 计提借税金及附加贷应交税费 -应交城建税等
2020 10/10 15:15
84784989
2020 10/10 15:19
关于附加税 做账没明白,这么做的意思
meizi老师
2020 10/10 15:23
你好 哪里不明白 ? 附加税 上面是做的计提分录 :借税金及附加贷应交税费 -应交城建税等
84784989
2020 10/10 15:24
意思是税局要求我们做进项转出,我只需要转出增值税就好,附加税是不用理会的是吗
meizi老师
2020 10/10 15:26
你好 你转出了之后 你增值税就增加了 。 你附加税就要多计提的 。 附加税要补计提的
84784989
2020 10/10 15:29
那增值税转出来后,实际上这个增值税是不能用的才转出来,那我还要做什么处理呢
meizi老师
2020 10/10 15:31
你好 你转出了说明是不可以抵扣。 你之前抵扣的增值税也得补缴纳的哦
84784989
2020 10/10 15:32
是的,那这部分增值税能冲抵成本吗
meizi老师
2020 10/10 15:33
你好 会增加你的成本的哦。 会冲你们的利润的 到时
84784989
2020 10/10 15:34
那能直接做借主营业务成本贷应交税金-增-进转出吗
meizi老师
2020 10/10 15:35
你好 你这个发票本来是什么业务发生的 ?
84784989
2020 10/10 15:36
建筑用料,进来的时候做了借主营业务收入借应交税金-进贷银行存款
84784989
2020 10/10 15:37
主营业务成本打错字
meizi老师
2020 10/10 15:39
你好 你们进来是直接做的主营业务成本 那么现在就直接做 : 借主营业务成本贷应交税金-增-进转出 是的
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