问题已解决

老师这些题怎么做呢,尤其是第二道题卡住我了,那个冷却塔之类的金额要价税分离吗

84784977| 提问时间:2020 10/11 11:18
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
借,银行存款 888 贷,工程结算 800 应交税费 增值税 88 你这里收款直接计工程结算处理就可以了。
2020 10/11 13:27
84784977
2020 10/11 13:31
金额不用价税分离吗
陈诗晗老师
2020 10/11 13:37
你总的收到888,价税分离800计工程结算的
84784977
2020 10/11 21:19
老师不是银行存款减少吗
陈诗晗老师
2020 10/11 21:33
不好意思,看成是你收了 借,应付账款 888 贷,银行存款 888 你这是付款,价税分离是在工程施工合同成本里面去分离,你这里是 借,工程施工 合同成本 800 应交税费 增值税 88 贷,应付账款 888
84784977
2020 10/11 22:05
老师,这个是网上查到的,它的做法是这样的
陈诗晗老师
2020 10/12 09:29
答案已经过时了,现在都是直接抵扣进项了,不存在 两年抵扣,不存在待抵扣的问题了
84784977
2020 10/12 10:05
那老师会计分录是怎样的,你上面的会计分录有点不明白
陈诗晗老师
2020 10/12 10:09
借,在建工程 800 应交税费 增值税 88 贷,应付账款728 预付账款,160 如果之前有预付的款项,我没看你前面题材,直接用应付处理了,, 之前的 你如果是建固定资产,你直接用在建工程科目核算就可以了,其他不变的
84784977
2020 10/12 10:11
老师不是银行存款支付的吗
陈诗晗老师
2020 10/12 10:15
你这办理工程结算,没有实际支付就用应付账款 如果已经支付,说明银行存款支付就贷,银行存款。
84784977
2020 10/12 10:24
好的,谢谢老师
陈诗晗老师
2020 10/12 10:25
不客气,祝你工作愉快。
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