问题已解决

你好!老师,我用公账转了一笔费用给法人,是差旅费,请问分录该怎么写呢?

84785033| 提问时间:2020 10/11 14:11
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问是报销的还是备用金
2020 10/11 14:12
84785033
2020 10/11 14:12
备用金,还没有拿报销单过来
bamboo老师
2020 10/11 14:13
借:其他应收款-法人 贷:银行存款
84785033
2020 10/11 14:14
后面拿报销单过来就是借:管理费用 贷:其他应收款吗?这个差旅费一般能在法人那里放多久?
bamboo老师
2020 10/11 14:14
是的 报销的时候这样写分录正确的 可以到年末的时候
84785033
2020 10/11 14:15
好的,谢谢
bamboo老师
2020 10/11 14:15
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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