问题已解决

老师,我本月发现,以前的公积金没有计提。付款的时候直接借记了应付职工薪酬-公积金。现在这个明细科目是负数,怎么处理? 公司的社保也没有计提,付款直接借记管理费用-社保,其他应付款-个人,贷记银行。已经做了2个月这样的,我还有必要调整吗?应该如何处理?

84785002| 提问时间:2020 10/12 10:13
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 你补计提处理 。 不然到时你科目没法平的 。 补计提 要调整的
2020 10/12 10:23
84785002
2020 10/12 10:25
那具体的分录应该如何写?
84785002
2020 10/12 10:25
社保也要再单独补计提到应付职工薪酬-社保吗
meizi老师
2020 10/12 10:30
你好 借管理费用-公积金管理费用-社保 贷应付职工薪酬-公积金 应付职工薪酬-社保
84785002
2020 10/12 10:31
那我7-8月份,那个支付的社保凭证要做红字,再更正是吗?前面都已经结账了
meizi老师
2020 10/12 10:36
你好 你不是补计提吗 怎么会做红字 ?
84785002
2020 10/12 10:39
我是说我7-8月份社保,支付的分录是借:管理费用 贷银行存款;我要是计提就是借:管理费用 贷:应付职工薪酬。 支付不是应该借记应付职工薪酬吗?这样的话我就会挂账
meizi老师
2020 10/12 10:45
你好 那你就是之前 没有走应付职工薪酬导致的。 你要调整过来的 。 把之前分录计提的分录红冲了 。在计提到应付职工薪酬贷方 。 支付走应付职工薪酬借方
84785002
2020 10/12 10:46
老师 ,可不可以不调整,9月份变成对的?
84785002
2020 10/12 10:49
老师,公积金是当月扣当月,计提的话是要做到上个月的账里面吗?
meizi老师
2020 10/12 10:54
你好 可以的 。 你现在调整就行了。 正常计提是当月做计提的
84785002
2020 10/12 10:55
那我就把应付职工薪酬-公积金,调平。然后7-8月的支付社保分录就不管了。然后直接做好9月份应该计提的社保就行是吧
meizi老师
2020 10/12 11:00
你好 是的 这样就可以了
84785002
2020 10/12 11:01
好的,非常感谢老师的耐心指导,谢谢
meizi老师
2020 10/12 11:05
没事的 希望能帮到你
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