问题已解决
老师你好,上个月有笔进项税认证了也抵扣了。但是这是福利费不能抵扣。这个月怎么做账,做个借进项税额转出,贷进项税。这样对吗
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借管理费用福利费贷进项转出
2020 10/12 10:41
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2020 10/12 11:24
不用再借进项税转出贷进项税了吗
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 10/12 11:35
你好
是的
不需要做这个的
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2020 10/12 11:55
老师你好,资产负债表应付账款是负数,这有影响吗。
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2020 10/12 11:55
因为钱已经付了,发票还没给我们。
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 10/12 12:27
可以
的
没有影响的