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9月的银行手续费525元去银行开票,银行10月开具专票,税前495.28元,税额29.72元。9月账务处理已计入:借:财务费用525,贷:银行存款525元。10月收到专票后如何处理?是借:财务费用-29.72,贷:应交税费-增值税-进项29.72?还是将9月账务全部冲减,然后再重新做一笔?

84785042| 提问时间:2020 10/12 10:54
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立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学你好,不用将9月的全部冲掉;做 借,财务费用,负数29.72 借,应交税费一应增一进项,正数29.72 就可以;
2020 10/12 10:56
84785042
2020 10/12 11:02
老师,9月如果做成:借:财务费用495.28,借:应交税费-应增-待认证进项税 29.72,贷:银行存款525,等10月拿到专票把发票附在9月凭证后,在10月认证申报,这样处理是否也可以?
立红老师
2020 10/12 11:07
同学你好 如果9月是计入待认证中,10月取得发票,需要做 借,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一待认证进项
84785042
2020 10/12 11:10
是的,请问老师这样操作是否也可以?
立红老师
2020 10/12 11:14
同学你好 是的,请问老师这样操作是否也可以?——是可以的;
84785042
2020 10/12 11:20
老师,最好的方法是哪种?是10月借:财务费用-29.72,贷:应交税费-增值税-进项29.72?还是9月计入待认证进项税,10月结转?
立红老师
2020 10/12 11:27
同学你好,是这样 的,如果增值税可以确定,就计入待认证中;如果不能可靠确定,就先不做待认证,待取得专票后冲减财务费用;
84785042
2020 10/12 11:31
好的,了解!谢谢老师!!
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